1、参与审计工作计划和审计制度的编制,参与并负责绩效审计、经责审计、例行管理审计、海外审计以及重大专题专项等审计工作; 2、参与审计咨询服务工作、参与审计制度建设、参与协助智能审计信息化系统建设等。
1、基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;热爱审计工作,抗压能力强; 2、教育背景:应具有本科及以上文化程度,具有审计、会计相关专业学习经历;取得会计、审计等相关专业中级以上职称、中国注册会计师或国际注册内部审计师资格且经验丰富者优先; 3、应聘年龄:应在35周岁以下(特别优秀者可放宽至40岁); 4、技能要求:能熟练运用OFFICE等办公软件,熟悉ERP系统及VF操作; 5、工作经历:具有相关财务管理或经营管理工作1年及以上经历。
股份审计部棣属于集团审计部,主要对公司所属单位财务收入、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,完善公司内部治理,独立开展审计监督和服务。
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